postanawiam RAZEM WYDATKI : , , , ,76
|
|
- Feliks Michał Leśniak
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 1. Z rezerwy celowej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, przeznaczyć kwotę 293,36 zł dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, na sfinansowanie podjętych działań w celu usunięcia zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta związanych z silnym wiatrem w dniach r. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : , , , , Działalność usługowa 1 964, , Nadzór budowlany 1 964, ,82 1.Wydatki bieżące 1 964, ,82 budżetowych 1 964, ,82 składki od nich naliczane 1 964,82
2 2 statutowych zadań 1 964, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 793, , Obrona cywilna 293,36 1. Wydatki bieżące 293,36 budżetowych 293,36 statutowych zadań 293, Straż gminna (miejska) 2 500, ,00 1. Wydatki bieżące 2 500, ,00 budżetowych 2 500,00 statutowych zadań 2 500,00 rzecz osób fizycznych 2 500, Różne rozliczenia 293, Rezerwy ogólne i celowe 293,36 1.Wydatki bieżące 293,36 budżetowych 293,36 statutowych zadań 293, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , ,45
3 Wydatki bieżące , ,45 budżetowych 0, ,45 składki od nich naliczane 0, ,00 statutowych zadań ,45 rzecz osób fizycznych ,90 Szkoły podstawowe specjalne ,70 1. Wydatki bieżące ,70 budżetowych ,69 statutowych zadań ,69 rzecz osób fizycznych 135, Przedszkola ,76 1. Wydatki bieżące ,45 budżetowych ,45 składki od nich naliczane ,45 2. Wydatki majątkowe 0,31 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, Gimnazja 309, ,00 1. Wydatki bieżące 309, ,00
4 4 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 rzecz osób fizycznych 309, Gimnazja specjalne 6 025, Wydatki bieżące 6 025,06 budżetowych 5 325,06 statutowych zadań 5 325,06 rzecz osób fizycznych 700,00 Dowożenie uczniów do szkół ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane 650,00 statutowych zadań ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,14 1. Wydatki bieżące , ,14 budżetowych , ,14 składki od nich naliczane 2 341, ,00
5 5 statutowych zadań , , Licea ogólnokształcące , ,33 1. Wydatki bieżące , ,33 budżetowych , ,65 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,65 b) dotacje na zadania bieżące ,47 rzecz osób fizycznych 125, Szkoły zawodowe , ,52 1. Wydatki bieżące , ,65 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań 6 000,00 b) dotacje na zadania bieżące ,63 rzecz osób fizycznych 1 485,02 2. Wydatki majątkowe 828,87 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 828,87
6 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,94 1. Wydatki bieżące , ,94 budżetowych , ,19 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań 7 141,19 rzecz osób fizycznych 46,75 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,44 statutowych zadań , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,01
7 Wydatki bieżące ,01 budżetowych ,01 składki od nich naliczane ,57 statutowych zadań 1 923,44 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,00 1. Wydatki bieżące , , , ,00 budżetowych , , , ,00 składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 566,09 rzecz osób fizycznych 3 219,00 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 6 893,52 1. Wydatki bieżące 6 893,52
8 8 budżetowych 6 893,52 składki od nich naliczane 6 893, Pozostała działalność 8 386,32 500,01 1. Wydatki bieżące 8 386,32 500,01 budżetowych 8 386,32 500,01 statutowych zadań 8 386,32 500, Ochrona zdrowia 5 688, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 688, ,00 1. Wydatki bieżące 5 688, ,00 budżetowych 5 688, ,00 składki od nich naliczane 5 688,00 statutowych zadań 5 688, Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej 3 097, ,23 1. Wydatki bieżące 3 097, ,23 budżetowych 3 058,23 statutowych zadań 3 058,23
9 9 rzecz osób fizycznych 3 097,23 2. Wydatki majątkowe 39,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 39, Ośrodki wsparcia 524,00 1. Wydatki bieżące 524,00 budżetowych 524,00 statutowych zadań 524, Dodatki mieszkaniowe , Wydatki bieżące ,00 rzecz osób fizycznych ,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań 5 088,00 rzecz osób fizycznych ,00 Pomoc w zakresie dożywiania ,00 1. Wydatki bieżące ,00
10 10 rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 rzecz osób fizycznych ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60,78 60, Powiatowe urzędy pracy 60,78 60,78 1.Wydatki bieżące 60,78 60,78
11 11 budżetowych 60,78 statutowych zadań 60,78 rzecz osób fizycznych 60, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne 832,01 106, Wydatki bieżące 832,01 106,00 rzecz osób fizycznych 832,01 106,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 000, ,32 1. Wydatki bieżące 1 000, ,32 budżetowych 1 000, ,96 składki od nich naliczane 1 000,00 statutowych zadań 5 152,96 rzecz osób fizycznych 439,36 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 998,17 1. Wydatki bieżące 998,17 budżetowych 995,71 statutowych zadań 995,71
12 rzecz osób fizycznych 2,46 Placówki wychowania pozaszkolnego , ,94 1. Wydatki bieżące , ,94 budżetowych , ,94 składki od nich naliczane ,69 statutowych zadań ,94 2. Wydatki majątkowe 1 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000, Internaty i bursy szkolne 0,40 0, Wydatki bieżące 0,40 0,40 budżetowych 0,40 0,40 składki od nich naliczane 0,40 statutowych zadań 0,40 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 59,25 1. Wydatki bieżące 59,25 budżetowych 59,25
13 statutowych zadań 59,25 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 704,00 1. Wydatki bieżące 1 704,00 rzecz osób fizycznych 1 704,00 Szkolne schroniska młodzieżowe 384,88 384,88 1. Wydatki bieżące 384,88 384,88 budżetowych 384,88 384,88 składki od nich naliczane 384,88 statutowych zadań 384,88 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 budżetowych 5 000,00 składki od nich naliczane 5 000, Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00
14 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 rzecz osób fizycznych ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 rzecz osób fizycznych , Wspieranie rodziny , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 189,95 189,95 1. Wydatki bieżące 189,95 189,95
15 15 budżetowych 189,95 statutowych zadań 189,95 rzecz osób fizycznych 189, Rodziny zastępcze ,00 1. Wydatki bieżące ,00 rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,94 1. Wydatki bieżące ,94 budżetowych 3 930,94 statutowych zadań 3 930,94 b) dotacje na zadania bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe ,94 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Schroniska dla zwierząt 1 272, ,00 1. Wydatki bieżące 1 272, ,00 budżetowych 1 272, ,00
16 16 składki od nich naliczane 1 272,00 statutowych zadań 1 272,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdz Nadzór budowlany: W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego środki w kwocie 1.964,82 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 2. Środki w kwocie 293,36 zł z rezerwy celowej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz Rezerwy ogólne i celowe na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, przeniesione zostają do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Obrona cywilna, z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta związanych z silnym wiatrem w dniach r. 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Straż gminna (miejska): W planie wydatków Straży Miejskiej oszczędności w kwocie 2.500,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług oraz na badania okresowe i kontrolne pracowników. 4. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie ,94 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wypłaty odprawy pośmiertnej, wypłat ekwiwalentów zgodnie z przepisami BHP, dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, naprawy uszkodzonych podczas wichury obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rury spustowej w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.
17 17 5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 1) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 1.200,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na koszty szkolenia członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2) W planie wydatków Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym środki w kwocie 4.488,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 6. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, w rozdz Domy pomocy społecznej oszczędności w kwocie 97,23 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 2) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, w rozdz Domy pomocy społecznej oszczędności w kwocie 3.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 3) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie ,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach realizacji Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych, zakupu kołder oraz pościeli do Schroniska dla Osób Bezdomnych, wypłaty świadczeń w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wypłaty świadczeń wychowawczych, wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus oraz kosztów ich obsługi, wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów ich obsługi, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowana Animacja Społeczna", wydatków związanych z realizacją projektu Efektywniejsze usługi opiekuńcze", wydatków związanych z realizacją projektu Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych". 7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Powiatowe urzędy pracy: W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy oszczędności w kwocie 60,78 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
18 18 W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie ,97 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. 9. Dział 855 Rodzina: 1) W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy, w rozdz Wspieranie rodziny środki kwocie ,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Placówek Wsparcia Dziennego. 2) W planie wydatków Żłobka Miejskiego, w rozdz Tworzenie i funkcjonowanie żłobków środki w kwocie 189,95 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 3) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie ,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: wypłaty świadczeń wychowawczych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów ich obsługi, wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus oraz kosztów ich obsługi. 10. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1) W planie wydatków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w rozdz Schroniska dla zwierząt oszczędności w kwocie 1.272,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 2) W planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, w rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w kwocie ,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na realizację Program uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej pilotaż. 3) W planie wydatków Biura Zarządzania Energią, w rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w kwocie 3.930,94 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na stworzenie strony internetowej. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2
19 19 I. Dochody budżetu ,98 II. Wydatki budżetu ,22 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,24 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,24 1. Przychody ogółem, z tego: ,64 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,64 2. Rozchody ogółem, z tego: ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2864.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowopostanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.54.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowopostanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2665.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2793.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowopostanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.44.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 24 MARCA 2017 R.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2078.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 24 MARCA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowopostanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2969.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z
Bardziej szczegółowopostanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2713.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 LISTOPADA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4
Bardziej szczegółowoZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność
WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2017 w złotych 600 Transport i łączność 185 677 147
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany
str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 412 330 2 188 350 223 980 2 412 330 2 055 849 356
Bardziej szczegółowopostanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,95
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2656.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4
Bardziej szczegółowoUchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.
DRUK NR 48/11 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR /XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
Projekt z dnia 7 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Działając na podstawie
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoP R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
Bardziej szczegółowoZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2017 WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 w złotych 750 Administracja publiczna 76 921
Bardziej szczegółowopostanawiam RAZEM WYDATKI : , , , ,55
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3333.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 3 SIERPNIA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3741.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2
Bardziej szczegółowopostanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2529.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowopostanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR /XII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok
Projekt z dnia 18 czerwca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /XII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Działając na podstawie przepisów:
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY
Bardziej szczegółowoZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 28 911,00 1 855 Rodzina 28 911,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 539/XXXVIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
UCHWAŁA NR 539/XXXVIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy
Bardziej szczegółowoW Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2608.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoWYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK
1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA
Bardziej szczegółowoStruktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%
Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3197.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 17 MARCA 2014 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
Projekt z dnia 9 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Działając na podstawie przepisów:
Bardziej szczegółowoWYDATKI - I półrocze 2017 r.
WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.85.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4
Bardziej szczegółowoWydatki razem ,31
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 210/XV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok
UCHWAŁA NR 210/XV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi
Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA
Bardziej szczegółowoP R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany
2494_zał.2 str.1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany w zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 553 814 7 704 064 12 849 750 60015 Drogi publiczne
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok
Projekt z dnia 3 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /LI/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Działając na podstawie
Bardziej szczegółowoP R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Bardziej szczegółowoLp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
Bardziej szczegółowoP R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXIII/395/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545
Bardziej szczegółowo01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowopostanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2607.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4
Bardziej szczegółowoW Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83
Bardziej szczegółowoPlan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok
Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące
Bardziej szczegółowoPLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015
Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 Dział Rozdział Treść PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan na 01.01.2015
Bardziej szczegółowoBUDŻET NA 2015 ROK UMIG
1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR /III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok
Projekt z dnia 5 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3120.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XVI/156/16
UCHWAŁA NR XVI/156/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Bardziej szczegółowoWydatki na zadania powiatowe
Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2013 Wydatki razem 388 773 476 Wydatki bieżące 229 056 060 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 152 455 336 statutowe wydatki jednostek budżetowych
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku
Zarządzenie Nr 0050/54/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK
Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku
ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie
Bardziej szczegółowopostanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Działalność usługowa 3 531, ,59
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2657.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z
Bardziej szczegółowopostanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2646.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 276/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR 276/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 192.201 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 grudnia 201r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 201 rok. Na podstawie art. 0,ust.2 pkt, ustawy z dnia marca 1990 roku
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Bardziej szczegółowoPLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2583.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
Bardziej szczegółowopostanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3123.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowoWYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu miasta na 2018 rok
Dział Nazwa Rozdział Przewidywane wykonanie 2017 rok Plan na 2018 rok w tym: bieżące Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.319.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację
Bardziej szczegółowo1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5
Bardziej szczegółowoPlan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3728.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2
Bardziej szczegółowoZał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00
Bardziej szczegółowo23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.
1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:
Bardziej szczegółowo6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 309/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
ZARZĄDZENIE NR 309/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn.29.12.2016 r. Poroz. z JST Dz. Roz. Nazwa Plan jednostek budż. wynagrodze nia i składki od nich dotacje na zadania świadcz. na rzecz osób
Bardziej szczegółowo